问题已解决
咨询你一个问题,不是说汇算清缴前收到发票都可以,那汇算清缴前比如我收到2023.12月的发票,那我入账是入在2023年呢,还是录在2024年呢
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/012/50/06/21_avatar_middle.jpg?t=1714045434)
你好,在2023年入账就可以。
2024 06/24 10:55
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84784980 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 06/24 10:56
那比如2024.5月份才收到发票呢,2023年都结账了,都装订了,也要在2023年入账吗?不能在2024年1月份给他录进去?
![](https://pic1.acc5.cn/012/50/06/21_avatar_middle.jpg?t=1714045434)
东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 06/24 10:57
这种情况就通过以前年度损益调整就可以。
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84784980 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 06/24 10:58
那比如公司2023年12月的发票,2024年才拿过来报销,2023年12月没做账,可以直接入2024年的当期损益?
![](https://pic1.acc5.cn/012/50/06/21_avatar_middle.jpg?t=1714045434)
东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 06/24 10:58
需要通过以前年度损益调整入账