问题已解决
老师23年暂估10万成本,24年汇算清缴前拿到了25万发票,怎么做账务处理呢?暂估的时候借主营业务成本贷应付暂估
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你好,这个最好的做法就是反结账回去调整一下账务
2024 06/24 14:14
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2024 06/24 14:50
无法反结账改怎么做账务处理
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王晓晓老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/24 14:54
小企业会计准则还是会计准则
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2024 06/24 14:55
小企业会计准则
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2024 06/24 14:57
借:主营业务成本-10贷应付暂估-10
借主营业务成本25贷应付账款25(如果进项可以抵扣,记得价税分离)
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2024 06/24 14:58
直接在24年确认23年的成本吗?
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王晓晓老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/24 14:59
小企业会计准则是这样的,未来适用法