问题已解决
老师23年暂估10万成本,24年汇算清缴前拿到了25万发票,怎么做账务处理呢?暂估的时候借主营业务成本贷应付暂估
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,这个最好的做法就是反结账回去调整一下账务
06/24 14:14
84784973
06/24 14:50
无法反结账改怎么做账务处理
王晓晓老师
06/24 14:54
小企业会计准则还是会计准则
84784973
06/24 14:55
小企业会计准则
王晓晓老师
06/24 14:57
借:主营业务成本-10贷应付暂估-10
借主营业务成本25贷应付账款25(如果进项可以抵扣,记得价税分离)
84784973
06/24 14:58
直接在24年确认23年的成本吗?
王晓晓老师
06/24 14:59
小企业会计准则是这样的,未来适用法