问题已解决
老师你好,我们是4s店,就是完成厂家订的任务,给的返利怎么做账务处理
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速问速答您好!这个应该冲减购进成本
06/24 16:31
84785035
06/24 16:38
老师是,这样的,他这个返利进到厂家的返利户,
你进货的时候他会用去返利,剩下的补差额!
宋生老师
06/24 16:40
你好,嗯,本质上也是减少你们的成本了
84785035
06/24 16:40
是的老师
宋生老师
06/24 16:42
你好,所以应该冲减这个成本。
84785035
06/24 16:43
老师,收到返利,
借,预付账款 厂家
贷,其他业务收入 目标完成收入
采购的时候
借,库存商品
贷,预付账款
这样做可以老师,内账
宋生老师
06/24 16:45
你好!你为什么冲减收入呢
84785035
06/24 16:46
老师你好,帮忙做下会计分录,谢谢
宋生老师
06/24 16:51
你好!收到返利
是借应付账款 贷库存商品等
84785035
06/24 16:54
老师,我们全是现款进货,就不挂应付
宋生老师
06/24 16:57
你好!那计入其他应收款
84785035
06/24 17:08
不知道厂家能给多少返利,怎么挂其他应收?
宋生老师
06/24 17:09
你好!不确定金额之前,先不做
84785035
06/24 17:11
老师你好,会计分录帮忙做一下谢谢
宋生老师
06/24 17:15
你好,不确定金额,做不了啊。确定金额,就是借其他应收款 贷库存商品等
84785035
06/24 17:21
老师,返利到账了
借,其他应收款
贷,库存商品
进货用返利的时候
借,库存商品
贷,其他应收账款
是这样的吗老师
宋生老师
06/24 17:25
你好!是的,就是这样了
84785035
06/24 17:27
老师你好,你看厂家,现金有现金的余额,返利有返利的余额,那样做对吗老师
宋生老师
06/24 17:28
你好,你分开核算这个是可以的。