问题已解决

老师,我有一笔业务先收到对方的发票,金额是7800元,收到发票时我做应付账款7800元,过几个月后才实际支付款项,我实际支付的款项是7798元,这个发票就多了2元,我的应付账款余额就剩了2元,这2元钱我怎么处理,把这个往来账给销了。

84784954| 提问时间:06/25 09:10
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
这 2 元钱可以通过以下方式进行处理: 1.与供应商沟通:与供应商联系,说明发票金额与实际支付金额不符的情况。询问他们是否愿意接受调整或是否有其他解决方案。 2.调整账目:根据实际情况,可以选择将多付的 2 元钱计入其他费用或调整应付账款的余额。具体的会计分录可以根据公司的会计政策和实际情况进行处理。 3.记录差异:在财务记录中明确记录这笔差异,以便日后查阅和审计。 4.审查和预防:对类似的业务进行审查,确保未来的发票和付款金额准确无误。可以加强与供应商的沟通,明确价格和付款条件,避免类似差异的再次发生。
06/25 09:12
84784954
06/25 09:18
老师,2元的差异找对方重开发票,时间也过去几个月了,这个不太现实,我现在想用什的方法把这2元处理掉,能做成营业外收入吗?
朴老师
06/25 09:19
可以的 可以做营业外的
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