问题已解决
老师你好,我们是4s店,售后完成目标任务会给返利,这返利怎么做账务处理
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速问速答你好;计入销售费用; 借销售费用-返利佣金支出 贷银行存款
06/25 09:22
84785035
06/25 09:26
是收到,不是支出
84785035
06/25 09:26
是厂家给返利
84785035
06/25 09:27
不是我们付返利
meizi老师
06/25 09:28
你好;厂家直接给你的现金返利还是货返;发票开了吗
84785035
06/25 09:30
是这样的老师,是不需要开票的老师,返利会到厂家的返利账户,
例如,我们采购备件500元
返利户有150元,
我们只需要付350元
meizi老师
06/25 09:33
你好;相当于是货返; 之后拿货可以抵减货款嘛;
假如销货方不开具增值税专用发票,则:
借:库存商品
贷:主营业务成本;银行存款
84785035
06/25 09:35
老师,那收到返利时怎么做账务处理
84785035
06/25 09:36
老师收到返利,厂家不打银行,就在厂家的返利账户,采购的时候才可以用
meizi老师
06/25 09:40
你好;对的; 就是在你支付购买货物的时候 在去冲成本 ;贷方做主营业务成本。
84785035
06/25 09:42
老师你好,收到返利,帮做一下会计分录,谢谢
meizi老师
06/25 09:44
你好; 收到返利; 你可以挂; 借其他应收款-返利 贷:主营业务成本
84785035
06/25 09:46
老师你好,是贷主营业务成本,还是贷库存商品
meizi老师
06/25 09:48
你好;贷方先冲成本 ; 库存商品要等着你收到货物在做借方
84785035
06/25 09:51
老师,主营业务成本,什么的成本
meizi老师
07/03 19:09
收返利;可以一开始挂其他应收款-返利账户; 借其他应收款-返利账 贷主营业务成本 ; 收到; 借银行存款贷