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老师,4月账有销售有进货,5月账交税了,5月这个税借贷怎么写啊,

84785013| 提问时间:06/25 15:00
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!你是一般纳税人吗?
06/25 15:02
84785013
06/25 15:05
对,一般纳税人
84785013
06/25 15:07
我这么写,会计科目下面学负数是不是不对啊,那个红色
宋生老师
06/25 15:09
你好这个你没有计提,直接支付了
84785013
06/25 15:10
这样不对是吗,
84785013
06/25 15:10
是我4月有税的情况下应该计提是吗,
84785013
06/25 15:11
3月也有没计提,
84785013
06/25 15:12
我该怎么调整一下,
宋生老师
06/25 15:14
月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
84785013
06/25 15:17
下月就用未交增值税科目,这不用计提了是吗,
84785013
06/25 15:18
我3月没转,没这么写,怎么调整了
宋生老师
06/25 15:25
你好!你没有做,就补充做
84785013
06/25 15:27
我把3月和4月的补充在5月也可以是吧
84785013
06/25 15:28
那进项税要转吗
宋生老师
06/25 15:31
你好!可以的。进项没有要求结转
84785013
06/25 15:33
这样对吗
84785013
06/25 15:34
我补了三月的,那4月的写的科目是不是不对,充电重新做一个四月的
84785013
06/25 15:34
这是补了三月的
宋生老师
06/25 15:36
你好!你如果3月没做这个,就补做这个
84785013
06/25 15:38
三月也有个进项2000,四月交增值税时候咋写老师
宋生老师
06/25 15:42
你好!是这样,比如3月你进销的差是300,最后,4月需要交300 那么就借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)300   贷:应交税费——未交增值税 300
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