问题已解决

老师,你好,我司在办理供应商的结算汇总时,有一家供应商在结算汇总前就把发票开完了,结算出来与发票相差150元(结算金额小于发票金额)。请问老师我如何调差?

84784980| 提问时间:06/25 17:34
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,差额没有支付的营业外收入
06/25 17:37
84784980
06/25 17:40
老师,你好,不是很明白,因我收到发票已经计入成本了,但付款少付了150元,形成这150元的差额,我该如何账务处理?请老师把分录一并写出。
郭老师
06/25 17:41
借主营业务成本,贷,应付账款, 借,应付账款,贷,银行存款、营业外收入。
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