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老师好,去年暂估的成本,今年5月份之前收到发票了,怎么做账呢

84784971| 提问时间:06/26 14:04
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!你汇算清缴调增了没
06/26 14:05
宋生老师
06/26 14:09
你好!那你直接贴进去就行了。这个去年已经入账过了
宋生老师
06/26 14:18
你好是的,就是这样子做。
84784971
06/26 14:07
没调增,因为今年5月份之前收到发票了,但是金额比去年调增的金额多一丢丢
84784971
06/26 14:15
老师,我看了一眼,我去年是做了暂估入库的分录,借:库存商品 贷:其他应付款 ,结转成本的时候是正常结转的,那我直接把发票贴到去年暂估入库的凭证后边就行吗?
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