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5月数电票进项税额已经认证抵扣。销售方在6月作废了红冲。作为采购方已经怎么操作
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速问速答你好,购买方在申报的时候需要做进项税额转出。
06/26 15:05
84784985
06/26 15:05
怎么填写。我这边需要给对方红字确认吗
东老师
06/26 15:05
对方都已经红冲了,你不需要再操作。
东老师
06/26 15:06
就是在附表二里面做进项税额转出。
84784985
06/26 15:07
对方一直在催让我给他红字确认。就是没明白
东老师
06/26 15:09
既然都已经开完了,就不需要。确认什么了
84784985
06/26 15:11
6月开的红字发票是5月开的,采购方已经进项抵扣。
东老师
06/26 15:11
方已经抵扣的话,现在的问题是红字发票他开出来了吗?
东老师
06/26 15:11
我说都已经开出来了,就不用你们确认什么。
东老师
06/26 15:11
但是你们需要开红字发票信息表。
84784985
06/26 15:13
就是现在是否需要给销售方确认
东老师
06/26 15:14
那你们是需要给对方确认一下。
84784985
06/26 15:15
确认后,后面又该怎么处理该张红字发票的进项税额呢
东老师
06/26 15:15
就是你在申报纳税的时候,在附表二里面把这个进项税额转出。
84784985
06/26 15:16
好的,感谢老师
东老师
06/26 15:16
不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!