问题已解决
请问,账上商品进销差价贷方50多万,把商品进销差价余额冲0怎么做分录
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速问速答您好,这是一个月余额吧
月末,按含税的商品进销差价率计算已销商品应分摊的进销差价,根据计算出来的已销商品应分摊的进销差价,调整商品销售成本。
借:商品进销差价
贷:主营业务成本
06/26 17:08
84784954
06/26 17:16
这是2019年之前遗留的,老板让这个月一次调掉,
84784954
06/26 17:16
我这样做的对不对
廖君老师
06/26 17:19
您好,要把库存商品一起结平的话,就是您的分录哦