问题已解决
您好,我想请教一下在实务中遇到今年补计提去年的增值税以及附加税应该怎么做分录呢
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速问速答你好!是什么原因要补提呢
2024 06/26 19:00
宋生老师
2024 06/26 19:01
你好!有少做收入吗
宋生老师
2024 06/26 19:04
你好!你如果少做了收入,就要补充对应的收入,确认收入和税金
如果收入没少,是税错了。就红字冲减之前错误凭证,然后按正确的重新做
宋生老师
2024 06/26 19:06
你好!你是什么原因呢
宋生老师
2024 06/26 19:09
你好!比如借应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费-应交增值税=销项税额
宋生老师
2024 06/26 19:09
然后补缴。这个说起来, 要更正去年的所得税和增值税报表
宋生老师
2024 06/26 19:11
你好!这样就要看你之前怎么做的,又错了哪儿。
84784990
2024 06/26 19:01
以前的会计少提了
84784990
2024 06/26 19:03
老师,这二者的处理不同吗,可以都分别说说吗
84784990
2024 06/26 19:06
但是去年的账已经封了 我只能在今年做调整 我该怎么处理呢
84784990
2024 06/26 19:08
收入少了
84784990
2024 06/26 19:10
如果收人没有少呢