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别的公司委托我们去研发,然后所有权归双方所有,我们应该计入研发费用吗

84785021| 提问时间:06/27 08:26
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 你们有所有权要做 是有专利的话,那属于你们的还是属于对方的?只有一方的,不可能是两方。
06/27 08:29
84785021
06/27 08:34
嗯嗯,这个要是属于我们的话,或是属于他们,应该怎么做
郭老师
06/27 08:38
属于你们的做研发支出,如果属于别人的,属于主营业务成本。
84785021
06/27 08:57
嗯嗯,研发成果属于我们,我们做研发支出的话,我们取得了收入,怎么做成本呢
郭老师
06/27 08:59
你好,研发支出资本化的这一部分不就是成本吗?你研发出来的是什么东西? 软件还是啥?
郭老师
06/27 08:59
借研发支出资本化, 贷原材料、应付职工薪酬、累计折旧等研发完毕,借库存商品,或者无形资产贷研发支出资本化,销售出去,借银行存款贷主营业务收入,应交税费 借主营业务成本贷库存商品。
84785021
06/27 09:00
软件,都计入研发费用了,成本就没有了
郭老师
06/27 09:01
你好,你没有资本化阶段吗?没有资本化阶段就没有成本。
84785021
06/27 09:02
资本化不是要计入无形资产吗,做不了成本吧
郭老师
06/27 09:02
你好,资本化的做无形资产可以呀,那你无形资产销售出去,它的摊销费不就是成本吗?
84785021
06/27 09:03
这个业务是这样的,别人委托我们生产软件,所有权是我们的,我们应该怎么做账
郭老师
06/27 09:09
借研发支出费用化、资本化。 贷原材料、应付职工薪酬、累计折旧等, 借管理费用贷,研发支出费用化 借无形资产贷,研发支出费用资本化
84785021
06/27 09:10
取得的还有收入,那成本呢
郭老师
06/27 09:11
那你是整个所有权销售给他了,还是他只有使用权?借银行存款贷,主营业务收入应交税费借主营业务成本,贷累积摊销借银行存款累计摊销贷无形资产应交税费,应交增值税销项差额放到资产处置损益。两种方法都给你写了,你看一下。
84785021
06/27 09:12
课程有专门介绍这个的吗
郭老师
06/27 09:16
我不清楚里面有没有 有研发的实操,可以去看一下。
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