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暂估入库,已结转成本的,也已经调增了的,该怎么做分录?

84785036| 提问时间:06/27 11:25
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波德老师
金牌答疑老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
同学你好,借原材料 负数 贷应付账款等 负数 再按正确的做。在存货核算系统也是冲入库,再按正确的入库
06/27 11:26
84785036
06/27 11:28
相当于23年暂估入库的,后面一直都没有找到发票来,然后,24年做23年汇算清缴时候,就把这部分调增,交税了。
波德老师
06/27 11:31
如果暂估的准确就不用管了
84785036
06/27 11:34
不管的话,应付账款—暂估,就一直挂着这个科目。
波德老师
06/27 11:35
你们付款了就冲了这个科目
84785036
06/27 11:36
不管的话,应付账款—暂估,就一直挂着这个科目。
84785036
06/27 11:37
不会付款了,因为就只是暂估的
波德老师
06/27 11:50
你把这笔冲了,根本无发票的不允许入账
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