问题已解决

你好,我在5月份进了总部5万元的货,6月又进了总部5.5万元的货,在6月总部给我开了104310的发票, 这个账从5月的那5万开始发生,到6月总部给我开的发票104310元,(我给总部打了10.5万元的货款,总部给我开了104310的票)要怎么入账,

84785035| 提问时间:06/27 15:00
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余倩老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA
1、没开发票收到货,先暂估入库,借:库存商品 5 贷:应付账款-暂估 5, 2、6月分录,借:库存商品 5.5 贷:应付账款-暂估 5.5 3、收到发票,先冲对应的暂估入库,借:库存商品(负数) 贷:应付账款-暂估(负数),然后根据发票入账,借:借:库存商品 贷:应付账款 104310(如果含税换算为不含税的),支付价款,借:应付账款 10.5 贷:银行存款 10.5
06/27 15:03
84785035
06/27 15:26
老师5月的5万,和6月的5.5万我都已经用银行打款了
余倩老师
06/27 15:55
你好,最后一个分录反映了打款的哈。
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