问题已解决
老师,2月从代账接过来账,3月我们自己做,换了系统,期初手工录入,少录一笔9万的销项,现在进销项对不上,我可以直接在3月凭证里加上这笔9万销项吗?2月凭证已经录入9万了,现在不知道该怎么处理了。
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速问速答你好,你少了9万,但是你其他的科目都是平衡的,有问题,还有哪一个科目少了?
06/27 16:38
84785025
06/27 16:44
对不起,没说完全,少了一笔9万销项,和一笔3.3万进项
郭老师
06/27 16:45
但是你这个差额不平。你放到哪个科目了?看一下其他的哪个科目有问题。
84785025
06/27 16:51
1-2月就有9万销项和3.3万进项,我说进销项对不上的意思是跟税管员老师电脑里的进销项数字对不上,后来查才发现是3月的期初没有录上
郭老师
06/27 16:52
哦,那就用利润分配未分配利润来调整。