问题已解决

跨年冲暂估成本,当期成本为负数,账面如何处理

84785026| 提问时间:06/27 17:11
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 你收到暂估的发票了吗
06/27 17:12
84785026
06/27 17:14
收到了,但差2万 汇算清缴也调增了,账面不会处理了老师
朴老师
06/27 17:20
多来了两万的发票还是多暂估了两万
84785026
06/27 17:21
2023年暂估21万,24年来了19万,剩余2万没票,然后我的成本就成为-2万,多暂估的这2万我已调增
朴老师
06/27 17:24
你多暂估的2万账上不用调整 来19万的发票那你就红冲19万的暂估 然后剩余两万继续暂估就可以 不用管 你汇算清缴调增了就行了 这个没事 为啥这样做呢 因为原材料或者库存商品不能是负数
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~