问题已解决
跨年冲暂估成本,当期成本为负数,账面如何处理
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速问速答同学你好
你收到暂估的发票了吗
06/27 17:12
84785026
06/27 17:14
收到了,但差2万
汇算清缴也调增了,账面不会处理了老师
朴老师
06/27 17:20
多来了两万的发票还是多暂估了两万
84785026
06/27 17:21
2023年暂估21万,24年来了19万,剩余2万没票,然后我的成本就成为-2万,多暂估的这2万我已调增
朴老师
06/27 17:24
你多暂估的2万账上不用调整
来19万的发票那你就红冲19万的暂估
然后剩余两万继续暂估就可以
不用管
你汇算清缴调增了就行了
这个没事
为啥这样做呢
因为原材料或者库存商品不能是负数