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老师建筑公司开具发票抵减分包款的会计分录怎么做?税金差额怎么做?

84785013| 提问时间:06/28 08:41
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!分包工程结算如下: 借:工程施工--合同成本 应交税费--未交增值税 贷:应付账款--乙公司 全额支付分包工程款时: 借:应付账款--乙公司 贷:银行存款 甲公司确认该项目收入与费用: 借:主营业务成本 工程施工--合同毛利 贷:主营业务收入 工程结算与工程施工对冲结平: 借:工程结算 贷:工程施工--合同成本--合同毛利 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款
06/28 08:43
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