问题已解决
补交以前年度增值税,和退回以前年度增值税怎么做账
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好!这个要看是什么原因要补和要退了。
06/28 08:47
84785038
06/28 08:54
23年10月份少记收入,这部分12月份交了
宋生老师
06/28 08:59
你好!这个少记收入,要补充收入
借应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费-应交增值税
84785038
06/28 09:00
补交和退回的增值税怎么做账
宋生老师
06/28 09:02
你好!补缴的时候,就按上面的分录
退回,是看是什么原因导致。
84785038
06/28 09:21
老师还在吗?
84785038
06/28 09:23
10月份的收入记在了12月,不需要以前年度损益调整,交在12月的税退回改在了10月份交
宋生老师
06/28 09:30
你好!这个10月,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
然后借应交税费-应交增值税 贷银行存款
然后退回的12月,也做同样的分录,只是金额写负数就可以了