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销售砂石的,采购结算扣水后是80吨,销售91吨,都是同一车,进销量不一致怎么处理

84785006| 提问时间:06/29 07:19
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,我们的行业性质决定的不一致,我们进货还是80吨,销售91吨,中间的差额9吨,我们通过加工的方式来增加,在账上体现 反正有人工费用会发生,借:生产成本-原材料 生产成本-人工 贷:原材料 应付职工薪酬-工资 借:库存商品 贷;生产成本-结转 这样就可以了
06/29 07:23
84785006
06/29 08:28
我们不加工,直接送到工地上就是,之前给供应商结算的要少点
廖君老师
06/29 08:31
您好,哦哦,我们的收入和成本是一一对应的,这倒可以不通过生产成本,我们账上只体现金额,只有发票上有数据,账务处理应支付多少就是主营业务成本
84785006
06/29 09:33
那么库存表的话怎么整呢,按照采购发票来弄?进销不一样怎么解释呢
廖君老师
06/29 09:37
您好,我们进销存有数量和金额,这个就还是要经过我们账务的加工过程来增加数量了,没有办法,原材料进销存,成本核算表格,库存商品进销存3个表格
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