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本月发票认证会有留底,给下游多开些进项未到的发票可以吗?这样就能交增值税了,下游业务也是真实的。这样怎么做分录?成本暂估入库?

84784985| 提问时间:06/29 11:47
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,根据你的描述,是可以的 进项未到的发票,暂估分录是 借:库存商品或者原材料,贷:应付账款—暂估
06/29 11:50
84784985
06/29 11:53
邹老师您好,本月暂估入库分录是,借:库存商品A 贷:预付账款—b公司 按暂估结转成本。 次月红冲暂估和成本。 收到发票后正常入库,再结转一次成本? 是这样吗
邹老师
06/29 11:54
你好,暂估入库的时候,贷方是应付账款—暂估  科目,而不是预付账款  科目 如果之前结转的成本金额没有错误,收到发票就不需要冲销之前结转的成本
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