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老师,您好!我想请教一下如果6月有部分收入没有开票,在6月增值税申报时做了无票收入,在6月我需要做什么账务处理吗?这部分收入发票如果在7月份开,在申报7月份增值税时我需要怎么处理呢?

84784998| 提问时间:06/30 15:49
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 在6月增值税申报时做了无票收入,在6月需要做确认收入的分录 收入发票在7月份开,在申报7月份增值税时 未开票填负数 然后再根据开具的发票填写申报表
06/30 15:51
84784998
06/30 15:54
6月份做的收入分录不用在7月份冲销了重新在做一笔收入分录吗?申报表上具体怎么填呢?
bamboo老师
06/30 15:55
6月份做的收入分录在7月份做红冲 然后再根据发票写分录 在申报7月份增值税时 未开票栏次填负数 然后再根据开具的发票正常填写申报表  
84784998
06/30 16:30
好的,谢谢老师!
bamboo老师
06/30 16:46
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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