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认证抵扣的增值税转出,就不能像普票一样进成本了吗?

84785019| 提问时间:07/01 08:54
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
可以视同普票做 成本的
07/01 08:55
84785019
07/01 09:10
1,开始取得时:借,应交税费-进项税额,2,期末结转时,借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-进项税额,3,进项税额转出时:借:应交-进项税额转出,贷:应交-未交增值税,老师帮忙检查一下分录对吗?
家权老师
07/01 09:15
借:成本费用 贷:应交税费-增值税-进项转出
84785019
07/01 09:24
那应交增值税-未交增值税的余额怎么处理?
家权老师
07/01 09:31
不需要把进项和销项税都结转平的,所以你现在很郁闷 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
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