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老师,公司购买车辆,车价89万,其他车内装潢费像贴膜脚垫行车记录仪等5万,先支付5万给4s店,这个5万怎么做账?
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速问速答你好,预付给对方的借预付账款贷银行放款。
07/01 09:00
84785023
07/01 09:16
老师,等收到发票,这个怎么做账?是归到固定资产还是归到管理费用-车辆使用费?
郭老师
07/01 09:18
借固定资产
贷在建工程和你的上牌费、车购置税都一块
84785023
07/01 09:30
老师,这个5万费用能归到车辆使用费吗?我们是房地产公司在建工程这个科目会不会不合适?
郭老师
07/01 09:31
可以
在建工程,可以拿这个事以后转
郭老师
07/01 09:32
在建工程这个可以的,这个是以后需要转固定资产的。
84785023
07/01 09:43
支付5万车装潢款:
借:预付账款5
贷:银行存款5
收到发票
借:固定资产5
贷:预付账款5
这样吗?老师这5万也算在固定资产原值里面吗?
郭老师
07/01 09:47
你好
对的是的对的。
84785023
07/01 09:53
老师,那按照我写的这个是没有在建工程的,没有在建工程也没关系是吗?
郭老师
07/01 09:53
你好
没关系,可以的。