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印花税提交申报显示金额合计值与企业增值税进销项票金额偏离值超过7500是多申报还是少申报了
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速问速答你好,是买卖合同的印花税吗?
你购进的金额对应的印花税,有申报吗
2024 07/01 10:00
84785033
2024 07/01 10:02
是的,另外公司购买车辆也可以算做是买卖合同交印花税吧
邹老师
2024 07/01 10:02
你好,是的,是需要的
买卖合同的印花税,计税依据按购销合计金额填写
84785033
2024 07/01 10:04
另外还想问下进项金额是不分专票和普票金额,全部要算入进项金额缴纳印花税是吗
邹老师
2024 07/01 10:05
你好,是的,是这样的
84785033
2024 07/01 10:07
老师:还想问下偏离值超过7500,这个应该指的是税额是吗
邹老师
2024 07/01 10:07
你好,应当按含税金额,而不仅仅是税额部分
84785033
2024 07/01 10:11
那可能是我表达错误了,我的意思是不是说我们少缴税款7500元,
邹老师
2024 07/01 10:12
你好,不是。这个是偏离值(是计税依据的填写与含税收入差额),不是纳税金额的意思。
84785033
2024 07/01 10:13
我本来填的是1200多万,后面我加了上去还是显示7500,所以我有点搞糊涂了
邹老师
2024 07/01 10:13
你好,本来填的是1200多万,这里是购销的含税金额吗?
84785033
2024 07/01 10:24
是不含税的
邹老师
2024 07/01 10:24
你好,应当按购销含税金额填写计税依据才是的。
84785033
2024 07/01 10:48
那我们合同约定是不含税金额
邹老师
2024 07/01 10:48
你好,你们的合同是不含税金额和税额分开注明的?
84785033
2024 07/01 10:59
是的呢,这样申报不含税金额可以吧
邹老师
2024 07/01 10:59
你好,合同是不含税金额和税额分开注明的,那计税依据就是按不含税金额填写的