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老师在吗,一般纳税人公司是做技术服务的开出去的销项发票缴纳印花税是双项交税吗,比如4到6月份开出去是35000然后缴纳印花税35000乘以2吗,还是技术服务合同是单项交在印花税,他和买卖合同不一样,买卖合同买交税卖也要交印花税

84785028| 提问时间:07/01 10:43
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,技术服务,买卖合同,是合同的双方都需要缴纳印花税 
07/01 10:45
84785028
07/01 10:46
意思就是我这边一方交开出发票35000,然后对方也的交税对吗
邹老师
07/01 10:47
你好,是的,是这样的 
84785028
07/01 11:08
老师您帮我看一下不是可以享受减免吗,这块怎么填写呀
邹老师
07/01 11:08
你好,技术合同的印花税,需要据实缴纳才是啊 
84785028
07/01 11:09
没有减半征收了吗
邹老师
07/01 11:10
你好,单位是小微企业吗? 
84785028
07/01 11:10
是的属于小微
邹老师
07/01 11:11
你好,那就可以减半的  
84785028
07/01 11:12
老师减半政策到啥时候,我怎么选呀减半,是先这里选吗,还是先保存然后提交自动给减半
邹老师
07/01 11:13
你好,是这个地方选择
84785028
07/01 11:14
老师怎么选
邹老师
07/01 11:14
你好,具体是哪个地方怎么选呢? 
84785028
07/01 11:15
老师选那条
邹老师
07/01 11:16
你好,选择:小微企业印花税减半   
84785028
07/01 11:18
老师没有呀
邹老师
07/01 11:18
你好,那就需要问你当地税局,为什么这个减免项目了  
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