问题已解决
从5月份开始因没开好对公户校长每次都给我微信转钱做日常开销支付用,之前科目就借,其他货币资-微信,70000元,贷其他应付款-校长70000元,对公户现在开好了,应该借银行存款-工行70000元,贷其他应付款-校长70000元不是吗?怎么做不平啊!
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答之前您记录的科目“借:其他货币资金 - ** 70000 元,贷:其他应付款 - 校长 70000 元”是正确的。
现在对公户开好了,您想将**的资金转到对公户,正确的会计分录应该是:
借:银行存款 - 工行 70000 元
贷:其他货币资金 - ** 70000 元
如果这样做不平,您需要检查以下几点:
1.之前记录**资金的其他货币资金科目余额是否正确。
2.是否存在其他与这笔资金相关的业务未被正确记录。
3.记账过程中是否存在金额错误或科目使用不当的情况。
07/01 12:24
84785007
07/01 12:43
7万里分4次转的,其中最后一次给的现金,我登的是。借库存现金,贷其他应付款-校长
其他都没错,就是不平,问题出在这里了吗
朴老师
07/01 12:44
总额是七万就平了不是吗
84785007
07/01 12:47
但是,就是不平,就这几笔业务,我都看了没错啊
朴老师
07/01 12:47
我上面给你也不对吗
84785007
07/01 12:53
都是借,银行存款,贷应该是其他应付款7万吧,其他货币资金的钱都用完了平日的费用报销之类的
朴老师
07/01 12:54
那你做一笔七万的就可以
84785007
07/01 12:57
怎么做老师借啥,贷啥
朴老师
07/01 13:00
借其他应付款校长
贷银行存款
这样
84785007
07/01 13:02
现在是银行收7万,校长少7万,你说这样就反了呀老师
朴老师
07/01 13:04
校长先垫付了
然后你们还给校长钱
是这个意思吧
你考虑反了