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建筑施工企业,6月份外地项目开票没有在6月跨区域预缴,而是今天7.1号跨区域预缴申报缴纳了税款所属期为6月,那在6月份只做开票相关的分录吗?预缴分录做到几月份?增值税申报的时候这个预缴应当填附表吗?

84784972| 提问时间:07/01 12:55
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的是的,预交做到7月份,然后申报的时候,这个月申报6月份的填写附表4,本期发生额需要抵扣的填写实际抵扣金额和主表28。
07/01 12:55
84784972
07/01 13:02
那6月底转出未交增值税=销项-进项,7月份预缴的分录是不是就应该借:未交增值税,贷:其他应付款或银行存款
郭老师
07/01 13:02
借应交税费预交增值税贷,银行存款 借未交增值税贷预交增值
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