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老师好,请问下计提和发放个人部分社保和公积金该怎么做账务处理呀

84785007| 提问时间:07/01 14:24
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
发放工资时扣社保和个税    借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)      库存现金/银行存款 4上交杜保 借:  其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:库存现金/银行存款
07/01 14:25
84785007
07/01 14:29
老师,那请问计提工资时计入应付职工薪酬贷方的金额应该是多少?(实发工资+个税金额+个人部分公积金+个人部分社保吗?)
家权老师
07/01 14:32
就是个人承担的部分金额,看你缴费的凭证里边分开的
84785007
07/01 14:39
老师麻烦帮我看下计提和缴纳的分录以及金额对吗,谢谢老师
家权老师
07/01 14:42
完整的分录,请看案例 1.按考勤或产量统计表计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6500 贷:应付职工薪酬-工资6500+500(如果公司为个人承担就加上,不承担就不加) 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 7000 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500      应交税费——应交个人所得税30 库存现金/银行存款6470 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000       其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税30 贷:银行存款30
84785007
07/01 14:44
完整的分录,请看案例 1.按考勤或产量统计表计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6500 贷:应付职工薪酬-工资6500+500(如果公司为个人承担就加上,不承担就不加) 请问下这500是什么?
家权老师
07/01 14:45
有的公司是公司给承担个人部分社保500,就加在工资计提,是个人承担,不用加
84785007
07/01 14:48
1.按考勤或产量统计表计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6500 贷:应付职工薪酬-工资6500+500(如果公司为个人承担就加上,不承担就不加),老师这个工资是6500,是合同6500还是扣除各项之后实发的6500?
家权老师
07/01 14:51
是合同的的工资,不做任何扣除
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