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收到的租金发票,以后会转租出去,分录怎么做
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速问速答借预付账款、贷、银行存款转租出去,对应的做其他业务成本或者主营业务成本。
2024 07/01 14:37
84785039
2024 07/01 14:38
收到发票和支付租金做两笔分录 怎么做
郭老师
2024 07/01 14:40
借预付账款贷银行存款,借主营业务成本贷预付账款。
84785039
2024 07/01 15:49
采购方是我们单位,现在收到发票 分录怎么做,借:主营业务成本 贷:预付账款吗
郭老师
2024 07/01 15:51
你有对应的收入吗?你做主营业务成本如果有的话可以。
84785039
2024 07/01 15:51
销售发票这个月没开,因为是个人账户付款,对方单位暂未成立,在流程中,那这个月的的亏损就几百万,可以这样做吗
郭老师
2024 07/01 15:53
你好,你租赁出去了嘛?租赁出去多到劳务成本里面去。
84785039
2024 07/01 15:53
是不是要做暂估收入
郭老师
2024 07/01 15:53
这个收入和成本需要匹配,而且收入一定不能小于成本。
84785039
2024 07/01 15:54
我做的不是暂估收入,我做的是预收账款 贷:银行存款
郭老师
2024 07/01 15:55
可以的,当月没有开发票,你可以做无票收入。
郭老师
2024 07/01 15:55
如果你不做收入的话,对应的成本做劳务成本里面不要做主营业务成本。反正收入和成本需要匹配。
84785039
2024 07/01 15:56
肯定是不匹配的,我们购进的发票金额是200多万,预付的20年的房租,别问我这么做,老板决定的,现在预收的房租是20万 多点点,这个收入成本怎么去匹配
84785039
2024 07/01 15:58
那我现在收到的200多万的房租租金怎么做分录呢
郭老师
2024 07/01 15:58
哦,你现在做到它匹配不行吗?你不做收入的话,你不要做主营业务成本。
84785039
2024 07/01 16:07
预付账款是400多万 收到的发票是200万 还有200万的发票未开,那我现在做的分录是:
1.支付预付款 借 预付账款 400万 贷:银行账款 400万
2.收到发票 借: 贷:预付账款 200万 这个借方科目应该写啥
3.已收客户房租 20万 借:银行存款 20万 贷:预收账款 20万.
郭老师
2024 07/01 16:15
了收入多少,没有做的话,即使收到了成本发票,也不做账务处理呀。
84785039
2024 07/01 16:18
但是发票来了,挂到哪个科目来分摊 我们预收的是3个月的房租 有4个月的免租期
郭老师
2024 07/01 16:18
借劳务成本贷预付账款200万。
84785039
2024 07/01 16:20
租入的房租租赁时间是 20年 400多万 开了10年的发票 200万 预付的是20年的房租
郭老师
2024 07/01 16:20
借劳务成本贷预付账款
做不了,主营业务成本还有其他的吗?
84785039
2024 07/01 16:22
转出去是12年的合同 支付了3个月的房租, 有4个月的免租期
郭老师
2024 07/01 16:24
你这样总的租金除以(租期加上免租期)按照这个来计算不就行了,免租期不需要做账务处理,要么就。
郭老师
2024 07/01 16:25
假设200万是一年,200÷12,包含这两个月的免租期。如果你不做的话,就是200÷10。