问题已解决
老师,22年9月我公司采购了一笔货物合同金额10万元,季度按照销售不含税金额申报了15万申报了印花税,我这里是不是漏报了采购的10万?还有销售的15万是不是应该按照含税来报?
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速问速答你好,一般按照不含税的来就可以。
2024 07/01 16:27
郭老师
2024 07/01 16:27
购入的是漏申报了,没有申报。
84784952
2024 07/01 16:58
是要更正申报吗?也就是说我更正申报那里我选择买卖合同计税金额填25万才对是吗
郭老师
2024 07/01 16:59
是的对的,是这么做的
84784952
2024 07/01 17:01
老师,请问这个税法是啥时候规定的?以前是不是只按照未税收入申报就可以了?
郭老师
2024 07/01 17:02
2022年7月份之后的税法规定。
84784952
2024 07/01 17:08
哦谢谢老师,那2022.10月之后的季度给更正就可以了是吧
郭老师
2024 07/01 17:10
是的,对的,可以的,需要补滞纳金的。
84784952
2024 07/01 17:12
比如采购的米面油2万发给员工了,需要申报印花税吗
郭老师
2024 07/01 17:13
是的对的,购入的安买卖合同。
84784952
2024 07/01 17:16
没有合同,申报的金额是2万还是4万
郭老师
2024 07/01 17:18
你好
2万按照这个来。
84784952
2024 07/01 17:22
发给员工不是视同销售吗,这里是只申报采购额是吗
郭老师
2024 07/01 17:23
你好,外购的发给职工做福利费,不走视同销售呀。