问题已解决

在1月时候,我这边之前开错了发票,然后6月才发现,需要红冲,但是对面已经认证了,这个应该怎么搞?

84785032| 提问时间:07/01 17:39
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,这个是对方开红字信息表。然后你们再开红字发票。
07/01 17:39
84785032
07/01 17:56
那对方是不是要做进账税额转出的?
宋生老师
07/01 18:11
你好!是的呃,对方要转出
84785032
07/01 18:17
就是我想知道,就是对方下个月抵扣够的话,能不能抵扣进账税额的?
宋生老师
07/01 18:18
你好!你6月开,对方7月申报6月的时候可以抵扣
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