问题已解决
#提问#1月份收到一张专票3万,6月份全额红冲了3万,重新开了一张5千的发票给我们,另外25000退回给我们了,红冲发票会计分录怎么做
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速问速答你好,当时做了成本费用的吗?如果是的话,借银行存款,
借管理费用负数
贷应交税费,应交增值税进项转出
07/01 17:57
郭老师
07/02 10:29
借银行存款,其他应付款借管理费用负数贷应交税费,应交增值税进项转出借管理费用应交税费、应交增值税进项贷其他应付款