问题已解决
老师我5月的时候做了汇算清缴的分录,就是正常计提那种,没有入以前年度损益调整,就是: 计提 借:所得税费用 贷:应交税费_应交企业所得税 给钱 借:应交税费_应交企业所得税 贷:银行存款 那现在6月我想调到以前年度损益调整这个科目,我是不是应该这样做: 借:所得税费用(负数) 贷:应交税费_应交企业所得税(负数) 借:以前年度损益调整 贷:应交税费_应交企业所得税 这样对吗?
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速问速答是的,对的,是这么做的。
07/01 20:24