问题已解决

老师,写给税局的情况说明怎么写,格式是怎样的

84785033| 提问时间:07/02 09:07
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!你是要说明什么呢
07/02 09:08
84785033
07/02 09:09
就是之前有个进项转出,其实是不用转出的,现在税务局要求写个说明
宋生老师
07/02 09:10
你好! 尊敬的税务局工作人员: 我公司在进行税务自查过程中,发现之前对某些进项税额进行了转出处理,但经过重新审查,我们认识到这一操作是不正确的。具体来说,我们错误地将本应抵扣的发票号码XXX,不含税金额XX元,进项税额XX元在[具体时间]进行了转出处理,涉及金额为[具体金额]元。 经过深入分析,我们确认该部分进项税额实际上符合抵扣条件,并未用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或个人消费等不得抵扣的情况。因此,我们特此向贵局说明,并申请撤销之前的进项税额转出操作。 我们已经对相关财务记录进行了更正,并将在接下来的税务申报中,依法依规进行进项税额的抵扣。同时,我们将加强对财务人员的培训,确保对税法的准确理解和正确应用,防止类似错误再次发生。 我们对此次操作失误表示诚挚的歉意,并感谢贵局的理解和支持。我们承诺将严格遵守税收法律法规,确保税务申报的准确性和合规性。 此致 敬礼! [公司名称](盖章) 法人代表:[法人姓名] [日期]
84785033
07/02 09:44
谢谢老师
宋生老师
07/02 09:46
你好!不用客气的了
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