问题已解决

老师 请教个问题 就是6月份有冲红的发票 有冲红4月份的 有冲红本月5月份的 这个我报税怎么报呀 按照实际的正数发票报吗

84784983| 提问时间:07/02 09:31
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,按照你的正数销售额加上负数销售额合计填写就行。
07/02 09:31
84784983
07/02 09:32
意思是正数负数一起报? 不是说按照实际的正数来报吗
郭老师
07/02 09:35
是的对的,可以这么理解的
84784983
07/02 09:37
不是 为啥要一起报啊 以前说冲红的按照当月的实际正数来申报税吗 为啥现在是负数正数加起来一起申报吗
郭老师
07/02 09:40
他都是6月份的销售额,你都是在6月份开出来的。
郭老师
07/02 09:41
6月份开了一个负数100,你不用管充的是几月份的,然后又开出来一个整数300,那你的实际销售额不就是200吗?
84784983
07/02 09:41
对啊 然后呢
郭老师
07/02 09:42
然后你的销售额填写200就可以。
84784983
07/02 09:43
那我报税的时候就按照开出来的实际正数发票来报就可以了吗?这理解对没
郭老师
07/02 09:44
是的对的,是这么理解的
84784983
07/02 09:47
那刚刚你回答说正数金额加上负数金额合计来申报 这是什么情况下这么做呢
郭老师
07/02 09:49
你好,这个300-100不就是正数加负数 300➕(-100)
84784983
07/02 10:00
老师 现在系统开始 本月的运费也是冲红了 本月的冲红我就不做账了哈 冲红上学的才做账哈 那这个分录怎么做呢 麻烦老师写下分录
郭老师
07/02 10:02
借应收账款负数, 贷主营业务收入负数、 应交税费负数 借库存商品借主营业务成本负数
84784983
07/02 15:41
老师 公司像个人借款这个怎么做分录啊 还利息的时候有怎么做呢
郭老师
07/02 15:46
借银行存款,贷其他应付款,借财务费用贷银行存款
84784983
07/02 15:47
还的时候就是借 其他应付款 贷银行存款哈
郭老师
07/02 15:48
是的,对的,是这么做的。
84784983
07/02 16:05
老师 1.收到股东再次打来的投资款分录怎么做? 2.出资款和投资款是一个意思吗 分录是一样的吗?
郭老师
07/02 16:07
你好,借银行还款贷实收资本。
郭老师
07/02 16:07
这个实收资本没有大于注册资本吧?
郭老师
07/02 16:07
是一样的,这个都是一样。
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