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老师我有一笔6月付的代理费发票是7月回来的,7月回来的票是不是不能和6月的付款一起做?是不是得做两个分录?该怎么做呢

84784985| 提问时间:07/02 10:07
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
这个还是两个分开做,清楚一点。
07/02 10:08
84784985
07/02 10:08
老师分录该怎么写呢
东老师
07/02 10:08
借管理费用 贷银行存款
84784985
07/02 10:09
那7月回来的发票该怎么做?
东老师
07/02 10:09
六月份意思是先付款了,对吗?
84784985
07/02 10:10
是的,先付的款。然后7月回来的专票
东老师
07/02 10:10
付款,借,预付账款贷,银行存款。 发票来了,借管理费用 贷预付账款
84784985
07/02 10:11
不用做个进项税吗。是专票。
东老师
07/02 10:12
专票的话就体现进项税额的。
84784985
07/02 10:14
那就是付款是借预付贷银行,发票7月回来做借管理费用 应交税费进项税 贷预付账款是这样吗
东老师
07/02 10:14
对,没错的,是这么做。
84784985
07/02 10:14
好的谢谢老师
东老师
07/02 10:14
不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!
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