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年度汇算的时候 纳税调增额85000 怎么做账务处理

84785006| 提问时间:2024 07/02 16:58
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,调增了具体的是什么业务的?
2024 07/02 16:59
84785006
2024 07/02 17:01
原来是暂估100000 后来开进来了发票15000
郭老师
2024 07/02 17:02
你好,也就是徐登的是吗?借应付账款,贷库存商品,借库存商品,贷利润分配未分配利润。
84785006
2024 07/02 17:04
这回答的哪也不对
郭老师
2024 07/02 17:05
具体的哪里不对?当时暂估的时候, 借库存商品贷应付账款,现在 借应付账款贷库存商品
郭老师
2024 07/02 17:05
然后结转的成本,当时借主营业务成本贷库存商品,现在是借库存商品贷利润分配未分配利润,因为是跨年的小企业会计准则做账。
84785006
2024 07/02 17:06
原来暂估 借 管理100000 贷 应付 100000 后开进发票15000 还剩85000的暂估 然后年底汇算的时候调增85000 这怎么做
郭老师
2024 07/02 17:07
借,应付账款贷,利润分配,未分配利润10万。借,利润分配,未分配利润。贷,应付账款15000
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