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申报表中本期应补退税额是负数,该怎么申报增值税报表
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速问速答您好,你们开了负数发票,是吧,没有开正数发票吗
07/02 21:16
84784975
07/02 21:18
本期的话冲红了也重开了啊
84784975
07/02 21:20
而且本期只开了1%专票几千块钱,普票开错了冲红 开的专票
刘艳红老师
07/02 21:23
把这个申报表拍给我看下
84784975
07/02 21:42
能看到吗
刘艳红老师
07/02 21:48
普票开错了红冲,开了专票,这两个金额是一样的吗,这个为什么会产生负数金额了
刘艳红老师
07/02 21:49
除非是红冲的多,才会出现在这种情况
84784975
07/02 21:50
是一样的,开的金额是7000不含税金额6930.69元
84784975
07/02 21:52
本期只有三张票啊 普票专票金额一样,普票整数一张负数一张然后正数专票一张
84784975
07/02 21:53
那这样要怎么能解决啊
刘艳红老师
07/02 21:55
你现在提交申报什么情况,拍给我看下
84784975
07/02 21:56
提交申报可以提交 没有问题能提交
刘艳红老师
07/02 22:05
那就可以,直接申报就可以了
84784975
07/02 22:06
就是显示应补退金额-939.20
84784975
07/02 22:07
那这就这样申报啊
刘艳红老师
07/02 22:16
是呀,就这样申报就可以了
84784975
07/02 22:17
好的,其他不用管了啊
刘艳红老师
07/02 22:23
是的,能申报就可以了
84784975
07/02 22:24
好的谢谢老师
刘艳红老师
07/02 22:29
不客气,很高兴帮你