问题已解决

老师你好,我们是民办学校,24年春季开学的时候我们在收学费时就直接免了部份学生的免学杂费收入200000元,免的这些钱教育局会在6月份转到学校账户,当时开学在收学费时的分录是, 借:库存现金6000000 贷:预收账款-学杂费 5800000 其他应付款 -代收代付-免学杂费200000 这个分录对吗?

84785026| 提问时间:07/03 10:26
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
这个分录在一定程度上是合理的。 当开学收取学费时,将实际收到的现金计入“库存现金”科目,将应归属学校的学杂费收入计入“预收账款 - 学杂费”科目,而将应免除但尚未收到教育局拨款的部分计入“其他应付款 - 代收代付 - 免学杂费”科目,反映了资金的来源和暂时的归属情况。 然而,为了更清晰准确地反映业务实质,也可以考虑将“其他应付款 - 代收代付 - 免学杂费”科目调整为“其他应收款 - 教育局免学杂费拨款”。这样更能明确这是学校应收教育局的款项。 总之,您所提供的分录基本能够反映业务情况,但在科目选择上可以根据学校的财务政策和管理需求进行适当调整。
07/03 10:28
84785026
07/03 10:53
老师如果改成其他应收款的话分录麻烦写一下我,谢谢老师
朴老师
07/03 10:53
借库存现金 贷预收账款 贷其他应收款
84785026
07/03 10:55
那收到教育局这笔钱时,怎么平其他应收款?
朴老师
07/03 10:57
你上面分录不对 这个分录应该是 借库存现金 借其他应收款 贷预收账款 收到的时候 借银行 贷其他应收款
84785026
07/03 11:08
老师,但是我确实收到了那么多现金哦
朴老师
07/03 11:10
分录应该是最后一次做的
84785026
07/03 11:12
老师我不太明白
朴老师
07/03 11:12
借库存现金 借其他应收款 贷预收账款 收到的时候 借银行 贷其他应收款 这个分录很清楚了 没收到的现金要先做其他应收款
84785026
07/03 11:18
老师我们实实在在收到现在600万哦
朴老师
07/03 11:19
六百万是现金收到的 还没收到的20万得挂借方呀
84785026
07/03 11:21
就是本来开学时我们要免给学生的学杂费当时没有免,所以全额收学费了,然后6月收到教育局的20万时才反应过来当初收学费时的分录错了,然后就更正了
朴老师
07/03 11:34
那你得冲减错误的 然后再做正确的
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