问题已解决

请问老师,个体户3月增值税多记了1分,我4月调整的时候增值税少记了1分,但是我错把这1分钱加到了不含税收入了,多记了1分钱。现在怎么处理?

84785038| 提问时间:07/03 10:38
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
王晓晓老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好,做一下转出,贷:营业外收入 0.01主营业务收入-0.01
07/03 10:39
84785038
07/03 14:47
6月还没封账,没明白这么记什么意思?这样收入不还是多1分吗。主营和营业外不都是收入吗。
王晓晓老师
07/03 15:15
是的,因为现在的申报系统是这样,他收入跟你的收入一样,但是税金就是差一分,这一分只能做到营业外收支里边
王晓晓老师
07/03 15:16
这样记就是保证增值税跟企业所得税主营业务收入是一样的
84785038
07/03 15:19
分录怎么记?
王晓晓老师
07/03 15:22
这次贷:营业外收入 0.01主营业务收入-0.01 以后你还会碰到,但是差额就直接入营业外收支,不要动主营业务收入
84785038
07/03 15:28
这个明白了。我就是把主营业务收入多记了不知道怎么算的。 新问题:我前面应交增值税多了1分我是通过下月少记1分去调整的。你的意思不应该这样调整吗?
王晓晓老师
07/03 15:31
因为你记录肯定是根据你实际开票的税额去记的,所以你也不能保证下个月申报系统会多还是少,所以没必要几个月多记少记来抵,就把差额当月处理就好咯
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~