问题已解决
老师好,我公司是做沙盘模型的,就是我们甲方房地产开发商(即是客户)用商品房和白酒抵我们模型款,我该怎么入账。
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速问速答同学你好!
如果商品房已经过户,可以按照商品房的公允价值入账:
借:固定资产
贷:应收账款
如果白酒是作为商品接收,可以按照其公允价值入账:
借:库存商品
贷:应收账款
所以原则上都是按照公允价值抵偿应收款
07/03 16:36
84784981
07/03 17:17
用白酒抵了12000元,冲减贷:应收款12000,白酒不能用库存商品,我们制造业,做沙盘模型,也不存在用公允价,我想要的是白酒往那科目里放
84784981
07/03 17:20
白酒也是老板拿回他自己家里了,抵了几套房子也交房了,房子登的是老板和老板娘的名字
84784981
07/03 17:21
抵的几套房子能算公司的吗
徐超老师
07/03 17:36
两个处理方法:一个是这12000的应收款相当于不能收回了,正常做坏账冲销;另外一种,计入其他应收款,后续如果白酒用掉了,就借费用科目,贷其他应收款。
徐超老师
07/03 17:37
如果老板拿回家了,那么应收款建议就做坏账吧
84784981
07/03 18:45
谢谢老师!
徐超老师
07/04 09:52
好的同学,不客气的