问题已解决
老师好,上个月多交的增值税,可以在这个月抵扣吗
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你好,你看下他之前自动留底了吗?
2024 07/04 09:10
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2024 07/04 15:33
之前没有留抵
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/04 15:35
看一下上一个月的应补税款是一个负数吗?如果是的话,申请退税吧。这个没法抵扣。
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2024 07/04 15:35
可以在这个月少交吗
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/04 15:36
你好,不可以的,必须申请退税。
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2024 07/04 15:38
虚报收入,多交的增值税,以什么理由申请退税
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/04 15:38
当时做的是无票收入吗?如果是的话,红冲无票收入。
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2024 07/04 15:44
老师,没做收入,直接申报增值税的
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/04 15:45
你好,那你申报的是未开具发票是不是?你在增值税里面怎么填写?
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2024 07/04 15:49
金额是填在未开具发票栏
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/04 15:50
你现在在未开具发票填写负数
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2024 07/04 15:55
这个月申报增值税时在未开具发票栏填写负数吗?谢谢老师
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/04 15:57
对的是的,是这么做的,是这么填写的。