问题已解决

老师,我公司5月份取的进项发票当月就认证了,6月份开把这张发票方红冲后,又开了一张相同数额正数发票,,怎么做分录?纳税申报怎么处理(2张发票都认证吗?)

84785018| 提问时间:07/04 09:28
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:进项税 贷:进项税转出 最后取得那个发票才正常做账
07/04 09:32
84785018
07/04 09:37
我5月份取得发票时就认证做账了,6月份再认证做账,纳税申报只认证正数发票,负数发票不认证,做进项税额转出?
家权老师
07/04 09:39
是的,那个正负数发票就是前边那笔分录。只做后边开的正确的发票
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