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老师,公司账上没有现金,发工资的时候是老板用个人的钱发的那么凭证做:借:应付职工薪酬-职工工资,贷:其他应收款-社保个人代扣代缴部分 其他应付款-法人,这样做分录正确不??

84785002| 提问时间:07/04 11:06
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
是的,就是那样做的哈
07/04 11:07
84785002
07/04 11:10
社保开户第一个月也是他去大厅用他的钱交那的,,我凭证做的是:借:应付职工薪酬-社保(单位部分) 其他应收款-社保个人代扣代缴部分 贷:其他应付款--法人,,,你看看做的对着吧?
家权老师
07/04 11:11
是的,你很棒,就是那样做的
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