问题已解决
我们有一笔应收账款,对方给我一张银行承兑汇票,我计入的科目应该是 借:应收票据 贷:应收账款 如果我再把这张票据背书转出去就是 借:应付账款 贷:应收票据? 我看我们主办会计做的账,收到票据的时候是 借:银行存款 摘要备注:收到背书票据 贷:应收账款 这么是错的吧?如果承兑了到账银行就可以这么做对吗?
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速问速答您好,是的,你的才是对的
07/04 11:14
84785006
07/04 11:16
她把5月都结转结转损益了,要改账怎么改?
微微老师
07/04 11:18
您好,将她之前的分录做负数,然后再更正即可。
84785006
07/04 11:22
我现在做6月的账,用的金蝶软件我自己想法是科目借:应收票据贷:银行存款 对吗?
老师你说的是负数冲红,借:银行存款 负数 贷:应收账款 负数 再做正确分录 借:应收票据 贷:应收账款
微微老师
07/04 11:28
您好,你这样做也是可以的
84785006
07/04 11:30
收到或者存出银行汇票或本票通过应收应付票据科目核算还是其他货币资金科目?
微微老师
07/04 11:32
你好,商业承兑汇票,银行承兑汇票是通过应收票据核算
银行汇票,本票是通过其他货币资金科目核算的
84785006
07/04 11:34
支票通过银行存款科目核算?
微微老师
07/04 11:36
支票通过银行存款科目核算
84785006
07/04 11:37
谢谢老师
微微老师
07/04 11:38
不客气,如果问题解决了,麻烦给个五星好评,如果还有疑问,请继续提问,谢谢。