问题已解决
老师好,请问上月已抵扣的专票,本月红冲了,该怎么做账务处理?(收到票时 借库存商品,应交税费-应交增值税,贷应付账款)
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速问速答借库存商品负数,贷应付账负数 应交税费应交增值税进项税额转出
2024 07/04 11:24
84785007
2024 07/04 11:25
应交税费应交增值税进项税额转出 正数吗?
东老师
2024 07/04 11:26
对,这个是带方正数的金额。