问题已解决

老师好,请问上月已抵扣的专票,本月红冲了,该怎么做账务处理?(收到票时 借库存商品,应交税费-应交增值税,贷应付账款)

84785007| 提问时间:2024 07/04 11:24
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借库存商品负数,贷应付账负数 应交税费应交增值税进项税额转出
2024 07/04 11:24
84785007
2024 07/04 11:25
应交税费应交增值税进项税额转出 正数吗?
东老师
2024 07/04 11:26
对,这个是带方正数的金额。
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