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6月补报了去年收入补缴了增值税附加税企业所得税,如何账务处理?

84784975| 提问时间:07/04 11:33
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!这个要更正去年的增值税申报表 借应收账款等 贷以前年度损益调整 应交税费-应交增值税 附加税,所得税是,借以前年度损益调整,贷,应交税费,应交城建税,教育费附加,应交税费,应交企业所得税。 然后缴纳借应交税费,应交城建税,教育费附加,应交税费,应交企业所得税。 贷银行存款。
07/04 11:34
84784975
07/04 11:42
已经更正了报表
宋生老师
07/04 11:43
您好!嗯,分录就是上面的就可以了
84784975
07/04 11:43
收入和所得税附加税用以前年度损益科目吗
84784975
07/04 11:44
没有以前年度损益科目用什么替代?
宋生老师
07/04 11:44
你好!是的。损益类的科目需要用这个
84784975
07/04 11:48
没有这个科目呢?能直接用未分配利润吗
宋生老师
07/04 11:49
你好!是的。可以用的了
84784975
07/04 13:48
产生了差额,资产负债表怎么调整呢?
宋生老师
07/04 13:51
您好!是哪里产生了差额
84784975
07/04 13:52
负债表的未分配利润和利润表有差额
宋生老师
07/04 13:57
你好!用了以前年度损益调整,就会有这个差异,不用担心
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