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月底暂估库存商品分录怎么做

84784965| 提问时间:2024 07/04 11:34
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桂龙老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
月底暂估库存商品的会计分录如下: 借:库存商品 贷:应付账款——暂估应付款 下月初,用红字做同样的分录予以冲回: 借:库存商品(红字) 贷:应付账款——暂估应付款(红字) 等到收到发票账单等结算凭证,并支付货款时: 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等
2024 07/04 11:34
桂龙老师
2024 07/04 11:38
可以的,你的理解正确
桂龙老师
2024 07/04 11:41
是的,你的理解正确
桂龙老师
2024 07/04 11:42
不客气,祝你学习愉快满意给个五星好评哈
桂龙老师
2024 07/04 11:52
是的,如果有差异,是需要冲的。
84784965
2024 07/04 11:36
老师,可以等收到发票之后再冲红吗
84784965
2024 07/04 11:39
然后库存商品结转成本,对吧
84784965
2024 07/04 11:41
好的,谢谢老师
84784965
2024 07/04 11:49
老师,成本是暂估的,回头也得冲一下结转成本吗
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