问题已解决
月底暂估库存商品分录怎么做
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月底暂估库存商品的会计分录如下:
借:库存商品
贷:应付账款——暂估应付款
下月初,用红字做同样的分录予以冲回:
借:库存商品(红字)
贷:应付账款——暂估应付款(红字)
等到收到发票账单等结算凭证,并支付货款时:
借:库存商品
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:银行存款等
2024 07/04 11:34
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桂龙老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/04 11:38
可以的,你的理解正确
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桂龙老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/04 11:41
是的,你的理解正确
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桂龙老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/04 11:42
不客气,祝你学习愉快满意给个五星好评哈
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桂龙老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/04 11:52
是的,如果有差异,是需要冲的。
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84784965 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 07/04 11:36
老师,可以等收到发票之后再冲红吗
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84784965 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 07/04 11:39
然后库存商品结转成本,对吧
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84784965 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 07/04 11:41
好的,谢谢老师
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84784965 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 07/04 11:49
老师,成本是暂估的,回头也得冲一下结转成本吗