问题已解决
老师,我2023年计提和发放社保与工资时,按照片图片的方式计提跟发放的,我现在有几个问题? 1.我在计提社保个人部分时,是不是重复计提了个人部分到应付工资里面? 2.如果我重复计提了,我的应付工资贷方增加,那我借方记错的是什么科目,就是相当于,如果是我现在计提错了,我要冲回来,我冲销的分录应该怎么做。 3.这个业务是2023年的,我调整了报表之后,需要调整2023年的账目吗?还是直接在2024年冲销就可以。 谢谢老师
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速问速答同学,你好,你的账务处理是正确的
工资,就是包含了个人部分社保在里面的。
你的计提也没有计多
你可以看其他应付款-个人 这个科目的明细账,按照你这个逻辑,明细账应该是个平的。
07/04 14:14
84785028
07/04 14:18
我现在错的不是其他就付款个人,我现在错的是应付职工薪酬这个科目,我多提了一次个人承担的社保,第一笔分录,跟第三笔分录,都提了个人社保到应付职工薪酬中。
84785028
07/04 14:21
其他应付款是平的,所以我才不知道我多提的那个应付职工薪酬跟谁对冲。
桂龙老师
07/04 14:41
应付职工薪酬-社保 这是个过渡科目,虽然,你把个人部分也提在里面了,但是,你进费用的时候,只是把单位部分进了费用而已,所以,应付职工薪酬-社保这个科目也是个平的
你以后可以改一改
计提的时候,只计提单位的
计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款(个人部分)
贷:库存现金/银行存款
84785028
07/04 15:15
那就相当于我只是增加了应付工资的本年累计数是吗?对我的报表是没有影响 的吗?我还是有点不明白?因为汇算清缴的时候不是得填写工资数吗,我就把那个应付工资的本年累计数填写上去了。税务反馈说是跟我的申报工资差的太多。让我们自查。所以我才发票我应付工资多计提了。我这个现在应该怎么做呢。我有点晕啊
桂龙老师
07/04 15:26
应付职工薪酬下面好几个二级科目
报表申报工资,你不能看应付职工薪酬这个一级科目的总金额啊,这里面包含了社保的数据啊
应付职工薪酬-社保
应付职工薪酬-工资
84785028
07/05 11:05
按照我这个分录的操作,我的结果只是导致了我应付工资的贷方金额比我的借方要高,也就是我计提的要比我实际发放的要高对吧,别的科目没有影响是不是?我有点不确定,老师您再帮我看看。
桂龙老师
07/05 11:43
你说的还是有点乱,要带着科目来说,要不会使我们双方的观点不在一个维度上,
管理费用-工资和应付工资(应发) 这两个科目的数据是一样的,代表你计提的工资和你发放的工资。
管理费用-单位和应付工资(单位+个人),你计提的单位社保,小于应付工资(单位+个人)的数据,但是损益是数据是进对了的