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借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税1万 (借:应交税费—应交增值税1万 贷:应交税费—应交增值税(减免税额)) 借:应交税费—应交增值税1万 贷:营业外收入—增值税减免1万 1.这两个账务处理可以吗?也可以不用二级科目应交增值税(减免税款)过渡到营业外收入吗? 2.免税的增值税做到营业外收入里面,可以不用再做免税的附加税这笔分录到营业外收入里面吧 3.月度不超10W,季度不超30W,这两个条件是:或的关系,还是同时满足才可以免增值税,比如某个月23万,季度23万,还是满足免税吧,是或的关系。

84785033| 提问时间:2024 07/04 14:58
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好。是一般纳税人还是小规模纳税人?
2024 07/04 14:58
小林老师
2024 07/04 14:58
小规模纳税人只有应交税费应交增值税
84785033
2024 07/04 15:01
小规模纳税人
小林老师
2024 07/04 15:01
(借:应交税费—应交增值税1万 贷:应交税费—应交增值税(减免税额)) 这个分录没有
小林老师
2024 07/04 15:02
免税不需要考虑附加税
小林老师
2024 07/04 15:02
你好,3是看你系统备案,目前大多数季度按30
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